一、2024年预算执行情况
2024年,面对突出的收支矛盾和艰巨繁重的财政改革发展任务,在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督指导下,全区财政工作坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的二十大精神,全面落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府及区委各项决策部署,深入实施“1456”发展战略,主动担当、积极作为,全力推动积极的财政政策落地落实,全区财政预算执行情况总体良好。
(一)一般公共预算执行情况
2024年,全区地方一般公共预算收入完成44187万元,为调整预算的99.7%,增幅10.4%,全市排名第二。其中:税务部门完成15299万元,同比减少1901万元、下降11.1%;财政部门完成28888万元,同比增加6059万元、增长26.5%。全年税收收入完成13371万元,税占比为30.3%。全区地方一般公共预算收入加上级各类补助收入213859万元、一般债券转贷收入24600万元(含再融资债券16000万元)、东西部协作援助收入3900万元、政府性基金预算调入资金29851万元、国有资本经营预算调入资金800万元、上年结转16778万元、动用预算稳定调节基金462万元,全区一般公共预算总收入完成334437万元。全区一般公共预算支出完成282367万元,加专项上解支出10553万元、债务还本支出16201万元,结转下年支出25316万元,全区一般公共预算总支出完成334437万元,当年收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
2024年,全区政府性基金预算收入完成88400万元,为调整预算的100%,增幅24.4%,加上级补助收入21586万元、专项债券转贷收入109052万元(含再融资债券17552万元)、上年结余7817万元,全区政府性基金预算总收入完成226855万元。全区政府性基金支出完成144281万元,加上调入一般公共预算支出29851万元、上解支出6194万元、债务还本支出44580万元(含再融资还本17552万元),结转下年支出1949万元,全区政府性基金预算总支出完成226855万元,当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况
2024年,全区国有资本经营预算收入完成2442万元,为预算的100%,增幅10%,加上上级补助收入11万元,全区国有资本经营预算总收入完成2453万元。全区国有资本经营预算支出1653万元,加上调入一般公共预算支出800万元,全区国有资本经营预算总支出完成2453万元,当年收支平衡。
(四)地方政府债务情况
截至2024年底,全区地方政府债务余额558453万元,控制在省、市政府核定的债务限额621956万元内。其中:全区一般债务限额244949万元,余额241197万元;专项债务限额377037万元,余额317256万元。
(五)关于2024年预算执行情况(草案)的说明
以上“三本预算”执行数据是初步汇总数,因受决算政策等因素影响,在正式编制完成“三本预算”时可能有部分变化,届时一并调整并按规定报请区人大常委会审议。
二、落实区人大预算决议和重点财政工作情况
2024年,全区紧紧围绕区委决策部署和年初确定的各项财政收支目标,认真贯彻区八届人大第四次会议预算决议,以超常举措持续深化财政管理改革,不断优化财政资源配置,着力提升财政保障能力,持续巩固和增强经济回升向好态势。
(一)聚焦财政收入,坚持增收与养税并行,增强财政调控能力。一是培植财源涵养税源。继续落实国家减税降费政策,切实为市场主体减负纾困,全年新增减税降费5324万元、增值税留抵退税1687万元,惠及4573户。定期召开财税库联席会议,压紧压实各部门征管责任,强化协税护税,抓大不放小,做到应收尽收。积极支持建筑业、风电等创税企业发展。安排招商引资经费405万元,加大招商引资引税力度,争取更多税收留存本地。二是狠抓增收质量并重。强化土地资源转化,推动土地增减挂钩指标流转,公开拍卖石井铺商混站等7宗土地,实现基金收入4.49亿元。强化历欠收入征缴工作,清缴17宗以前年度历欠土地款6370万元、招引企业缴纳土地款3000余万元。开展水库特许经营权项目建设,增加财政收入1.8亿元。三是强化争取资金。认真执行《昭化区争取资金管理考核办法》,实行月通报、季考核,并纳入部门综合目标考核,各部门密切配合,形成合力,积极向上汇报对接、分析研究政策,争取项目资金取得明显成效,全年争取到位中央、省各类转移支付29亿元、增长1.4%,争取债券资金10亿元、增长100.8%。四是清理盘活存量资金。坚持盘活存量用好增量,努力提升财政资金使用效益,扎实开展低效无效、闲置沉淀、预算结余“三项清理”,全面清收2023年及以前年度部门预算存量资金共计3.99亿元,实行分类管理、统筹安排、精准使用,把有限的资金统筹用在刀刃上、关键处。
(二)聚焦重点保障,坚持乡村与城镇并进,城乡面貌焕然一新。一是全力保障重点项目。通过争取央省预算内、债券、融资等方式,积极筹措资金全力保障重点支出,建立工业服务业发展、土地资源开发利用等8个专项1.74亿元;统筹资金6亿元大力支持中国西部绿色家居产业城建设,现已入驻美好世家、千川木门、泽瑞堂等规上企业15家,实现产值24.77亿元。二是扎实推进乡村振兴。区本级财政安排3840万元、统筹东西部协作资金3900万元、中央衔接资金6710万元、整合省以下涉农资金4312万元,安排土地出让收入9%用于农业农村,全力助推乡村振兴。聚焦稻谷、小麦、玉米等重要农产品,稳定实施耕地地力保护补贴政策,兑现耕地地力保护补贴2702万元。安排农机购置与应用补贴资金112万元,支持各地持续提升农业机械化水平。扎实推进高标准农田建设打造乡村好“丰”景。深入推进省级农村综合性改革试点试验项目,从乡村产业发展、数字乡村建设、促农增收机制建设、改善乡村治理机制四方面规划项目22个投资3910万元。投资1.22亿元打造宜居宜业和美乡村“天雄样板”,完成基础设施补短、人居环境提升、农业产业结构调整、文旅新兴产业培育等建设项目28个。三是大力实施城市能级提升。持续改善人居生活环境,投入3200万元用于生活垃圾分类设施更新改造。投入3741万元用于老城区城市内涝治理项目,投入6000万元用于城市更新等重点项目。大力实施绿化香化彩化提升工程,平乐绿道一期提升工程、红土垭“口袋公园”建成投用,滨河路上段公园绿地、雨水花园同步提升,任家湾、桂花广场区域环境整治压茬跟进,城市品质显著提升。
(三)聚焦民生福祉,坚持勤政与为民并行,优化支出力保民生。一是严格政府过紧日子。认真贯彻落实中央、省、市关于“党和政府带头过紧日子”有关要求,遵循“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则,优化财政支出结构,大力压减日常公用经费195万元,切实降低行政成本。二是兜牢兜实“三保”底线。优化支出结构,全年安排12.2亿元足额预算“三保”支出,建立“三保”风险预警机制,强化监测与分析,完善资金均衡调拨机制,确保“三保”预算编制不留缺口、执行监测不留死角、风险处置不留隐患。三是突出重点保障民生。全年实现民生支出16.31亿元,稳定在65%以上,统筹下达资金9.67亿元支持46件省市区民生实事落地建设,不断增强民生福祉。突出医疗与养老保障,切实兜牢群众生活底线,保障城乡居民基本医疗保险、养老保险配套资金1504万元,做好五保、低保、困残重残等困难低收入人群生活补贴、医疗等民生兜底工作,全年保障资金9300余万元。通过一卡通发放惠民补贴1.96亿元,惠及48万人次。统筹安排800万元建立卫生人才发展专项、卫生健康事业发展专项、中医药发展专项;保障就业创业资金1500余万元,扎实做好高校毕业生、农村转移劳动力、就业困难人员等重点群体就业;安排165万元用于家电和电动自行车以旧换新补助;安排450万元用于地质灾害避险搬迁。投入39731万元高效推进学前教育、城乡义务教育和高中教育及中等职业教育协调发展,确保教育支出两个“只增不减”。
(四)聚焦改革创新,坚持预算与执行并严,绩效监督同频发力。一是强化资金绩效评价。扎实开展事前绩效评估,坚持“无绩效评估不入库”的原则,全覆盖开展绩效评估,从严把控项目库“准入关”。对于重大项目(政策)积极组织开展线下重点事前绩效评估,共评减资金97.01万元。整合、调整182个年初预算项目,取消项目19个,减少资金2784.87万元。督促事中运行监控落实到位。扎实开展线上线下“双监控”。强化事后重点绩效评价(抽查),组织对20个部门整体、72个项目开展重点评价和抽查,涉及项目金额7.65亿元。评价结果精准运用,奖励相关部门17万元,惩罚相关部门10万元,有力促进全区预算绩效提质增效。二是切实加强财会监督。深入贯彻中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》,进一步完善财会监督协调配合机制、发现问题查处协作机制、财会监督成果运用机制等,财政、审计紧密协作,有效提升了财会监督质效,共收回民生领域违规资金411万元;聚焦财会监督重点领域调研,探索完善财会监督新举措;深入开展财会监督专项行动,通过线上线下监管,收回违规项目资金589万元;进一步加大政府采购领域监管,纠正政府采购各类问题200条,采购资金节约率提升至15%。三是建立“科学精细”财评。严格执行评审制度和评审流程,强化“科学财评”,积极引入大数据指标查询平台、云计价等科学评审工具,增加评审准确性,进一步提升财评质效。2024年共评审项目184个,审减2.34亿元,审减率10.43%。四是梳理摸清资产家底。开展“起底式”资产资源清查工作,全面清理掌握国有资产资源家底,我区现有行政事业性资产12.27亿元、区属国有企业资产76.62亿元、政府储备土地总面积42.2公顷、国有林500.4公顷、国有湿地390.5公顷、水利类公共基础设施资产价值9.73亿元。形成待盘活资产清单,为我区完善资产管理制度、分类推进资产统筹利用和有效盘活打下基础。
(五)聚焦财金风险,坚持防范与化解并重,确保财政平稳运行。一是财金互动形势向好。充分发挥财政资金撬动作用,通过贴息、贴担保费、统筹运用政府投资引导基金等方式引导金融机构放贷、承保,有效解决融资难融资贵问题。二是债务风险有效控制。做好预算管理和资金统筹,2024年,偿还政府法定债务本息5.27亿元,化解隐性债务4.47亿元,完成目标任务的130.32%,清偿拖欠企业账款2.3亿元、296笔,全区政府债务偿付保持“零违约”。充分发挥AA国有公司功能,拓展融资来源,2024年累计实现融资29.96亿元,其中流动资金贷款22.23亿元、项目贷款7.73亿元,有力支持了重点项目建设。不断优化国企债务结构,降低融资成本,延长债务期限,累计借低还高7.4亿元,债务平均期限延长5年,有效缓释债务风险。三是库款运行相对平稳。统筹国库资金管理,实施专项库款保障,积极向上争取转移支付,有效增加地方可用财力。强化库款运行监测,强化暂付款消化处置,有序降低暂付款挤占库款的比重,强化库款风险防控管理,确保库款支出保障重点并运行在安全区间。
2024年,区政府全面贯彻落实区人大及其常委会关于财政预(决)算草案、预算执行情况的审查意见,继续完善代表走访约请制度,加强直接沟通交流,广泛听取代表(委员)意见建议,认真办理人大代表议案建议3件、政协委员提案 4件,全部办结,办结率和满意率均达到100%。在此基础上,针对代表(委员)普遍关注的热点难点问题和提出的意见建议,广泛开展调查研究,建立健全制度机制,进一步提升财政管理水平。
各位代表,过去的一年,我区财政工作负重前行,经受住了严峻考验,圆满完成了区八届人大第四次会议确定的各项任务目标,取得了一定成绩。这是区委统揽全局、坚强领导的结果,是区人大监督指导、区政协关心支持的结果,是全区上下凝心聚力、克难攻坚的结果!在看到成绩的同时,我们更加清醒地认识到,财政工作还存在一些不容忽视的困难和问题:一是我区自身造血能力差,无稳定的税源,土地收入趋难,本级收入量小,保持财政收入增长态势还需大力培育财源,做到开源节流并重;二是财政收支矛盾尖锐,财政平衡和库款调度都面临巨大挑战,财政运行风险日渐突出。对此,我们将认真听取各位代表、委员的意见建议,采取有效措施逐步加以解决。
三、2025年预算草案
(一)2025年财政经济形势分析
财政收入方面。当前及今后一个时期受外部环境严峻形势及国内经济波动等不利因素影响,叠加更大力度的退减缓免税费优惠政策延续实施,财政收入实现稳步增长面临诸多挑战。但另一方面,我区也正面临东西部协作、成渝地区双城经济圈建设等重大战略机遇,经济持续回升向好,实施更加积极的财政政策,这都将为我区推动经济社会稳中向好、高质量发展注入新动能。
财政支出方面。“三保”、债券还本付息、乡村振兴等方面财政必保支出较多,保重点、保急需支出刚性增长;提高公共服务水平,弥补教育、医疗、文化、社会保障等基本民生短板需要继续加强保障;适应经济高质量发展,支持项目投资,促发展支出应保持一定力度,财政支出压力增加。
管理风险方面。预算刚性不足,预算对执行的控制还不够;“三保”运行压力较大;债务风险仍然较高;违反财经纪律的行为时有发生。
综合研判,我区经济回升持续向好,财政收入与经济发展趋势基本一致,但也面临一些问题和困难。财政收入增速放缓,收支矛盾持续加大,财政运行压力凸显。增收节支势在必行,全区各镇、各部门要树立习惯性“过紧日子”的思想,严控一般性支出,把财政资金用在刀刃上。
(二)2025年预算编制和财政工作的指导思想及原则
2025年预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议要求,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持“稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破”工作总基调,积极融入和服务新发展格局,扎实推动高质量发展。全力以赴拼经济比发展,突出财政工作的政治性、大局观,集中财力办大事要事,切实保障党的决策部署贯彻落实;持续保障和改善民生,促进重点群体就业,推进教育、卫生、养老等事业发展,增强人民群众获得感幸福感安全感;兼顾当前与长远、平衡存量与增量,有效防范化解风险,牢牢守住不发生系统性风险底线;加大财政资金、资产、资源统筹,为建设现代化昭化提供坚强的财政支撑。
2025年预算编制和财政工作遵循以下原则:
——坚持积极稳妥。实事求是、科学预测,积极稳妥编制收入预算,与经济社会发展水平总体适应。根据收入预算情况,合理安排支出预算,体现更加积极的导向。
——坚持有保有压。严格执行政府“过紧日子”的要求,进一步压减一般性支出,厉行勤俭节约,调整优化支出结构,挤出钱来促发展。聚焦区委重大决策部署,集中财力保障重点支出。
——坚持强化绩效。突出绩效导向,严格事前绩效评估,提高预算编制科学性、准确性,加强绩效评价结果运用,促进预算与绩效深度有效结合,大力削减或取消低效无效支出,提高资金使用效益。
——坚持防范风险。强化风险预测、提高系统性应对风险的能力,牢固树立底线思维,强化“三保”、政府债务等重点领域隐患排查和风险防控,对各类风险加强预研预判,防止向财政转移聚集。
——坚持深化监督。划清“红线”、亮明“底线”、树立“高压线”,加强财政资金监管,强化通报问责和处理处罚,提高财会监督的权威性、震慑力。
(三)2025年收支预算草案
根据中央、省委、市委决策部署以及区委确定的2025年全区经济社会发展预期目标和重点任务,科学合理编制2025年预算。
1.一般公共预算草案
全区地方一般公共预算收入预计46396万元,其中:税收收入23198万元、非税收入23198万元,与经济增长基本同步;加上上级补助85785万元、上年结转25316万元、从政府性基金调入22942万元、从国有资本经营预算调入800万元后,收入总量181239万元。按照收支平衡原则,全区一般公共预算总支出相应安排为181239万元。在此基础上,扣除上解支出7887万元、债务还本支出4582万元,全区一般公共预算支出168770万元。
2.政府性基金预算草案
全区政府性基金预算收入安排为76391万元,较上年完成数下降14%。加上上年结转1949万元,收入总量78340万元。按照收支平衡原则,全区政府性基金预算总支出相应安排为78340万元,其中:调出资金22942万元、当年支出55398万元。
3.国有资本经营预算草案
全区国有资本经营预算收入安排为2442万元,与上年完成数持平,加上上级转移支付收入11万元,收入总量2453万元。按照收支平衡原则,全区国有资本经营预算支出总量2453万元,其中:国有资本经营预算支出1653万元,调出到一般公共预算800万元。
4.地方政府债务
2025年新增债券项目已上报省市财政部门,2025年新增债务限额尚未下达,待收到全年限额后及时向区人大常委会报告预算调整方案,并在债券项目安排方案确定后报区人大常委会备案。
5.关于2025年预算(草案)的补充说明
(1)预备费安排情况。2025年安排预备费1968万元,占一般公共预算支出的1%,用于预算执行中的自然灾害、民生工程、民生实事等增加的支出和其他难以预见的开支。
(2)债务还本付息支出安排情况。2025年应偿还到期地方政府债券本金及利息62853万元,其中通过再融资债券偿还41238万元,本级偿还21615万元纳入年初预算(其中一般公共预算付息7435万元、一般公共预算还本4582万元、政府性基金预算付息9598万元),预算执行过程中据实调整。
(3)拟建立9个专项资金。为强化资金统筹,2025年拟设立公共应急安全、文化旅游发展、信息化及网络建设、工业服务业发展、人才发展、项目前期工作经费、工程项目复审专项经费、土地资源开发利用、其他等9个专项经费共18117万元,除文化旅游发展专项1000万元和项目前期工作专项经费1000万元落实到相关具体单位外,其余经费由财政细化到单位,但不下达到单位,在实际支付时,按单位报政府审批情况,财政统筹办理支出。
(4)财政“三保”预算安排情况。严格支出保障序列,按照中央、省规定的“三保”保障范围和保障标准,全面足额保障“三保”支出需求。
(5)预算绩效目标编制情况。2025年将预算项目资金和部门整体支出纳入绩效目标编制范围,全区一级预算单位(不含涉密单位)共编制项目绩效目标579个,部门整体支出绩效目标72个,资金涵盖所有预算。
(6)预算(草案)审查批准前的支出安排情况。在本次人民代表大会审查批准2025年财政预算(草案)前,区财政将根据实际需要,参照2024年度同期支出情况,安排机关事业单位正常运转所必需的基本支出、项目支出等。
四、2025年全区财政工作重点
2025年,我们将紧紧围绕上述预算安排,立足更好地发挥财政职能作用,扎实做好各项工作,努力完成全年财政任务。
(一)讲政治顾大局,践行“财服从于政”。一是把党的政治建设摆在财政工作首位。一以贯之加强党的政治建设,突出财政部门政治机关属性,坚持“以政领财、以财辅政”,把讲政治的要求落实到制定财政政策、推动财政工作的具体行动和实践中,从严落实治党管党“主体责任”,牢固树立政治机关意识。二是全面落实党风廉政建设责任。持续巩固作风纪律整顿成果,严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则要求,持之以恒纠治“四风”。推动管党治党责任与监督责任全覆盖,进一步规范权力运行,加强对财政、国资国企领域重要岗位和关键环节的监督和防控。三是锻造忠诚干净担当的财政队伍。持续强化理论武装,加强对党忠诚教育,始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为财政干部的第一堂课。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、省委十二届六次全会、市委八届十次全会、区委八届八次全会精神,切实把学习成果转化为推动财政事业沿着正确道路前进的强大动力,全力保障区委决策部署落地落实。始终坚持党管干部原则,完善干部素质培养,提升财政干部研究政策、推进改革、应对风险的能力,增强法纪意识和底线思维,推动业务水平和思想素质“双提高”。
(二)强争取促改革,纵深发展现代财政。一是紧盯项目“抢”争资金。央省已明确,2025年除公共财政均衡原则外,通过项目分配资金,会更多注重竞争性分配,强调效率优先。我区要树牢“项目为王”理念,坚决扭转“等靠要”思维,紧盯市政和产业园区基础设施建设、能源安全等国家、省重点支持领域,掌握中省项目资金最新政策投向,扩大充实储备项目规模,提升项目成熟度、竞争力、精准度,积极向上汇报对接,争取纳入中省规划盘子。二是提升财政收支质效。坚持培植财源、盘活资源,不断增强自身“造血”功能。聚焦工业主导产业建圈强链,加大引资引税力度。鼓励市外中标企业在本地注册子公司,工程材料优先就地采购。培育壮大本地企业,通过整合、重组提高企业资质和市场竞争力。主动向社会资本推介优质项目,有效盘活农业园区、旅游景区、低效镇村公有资产等资源。引入市场化经营模式,与第三方策划运营机构合作,积极深挖文旅资源。三是深化财政改革发展。加大清理部门单位闲置资金力度,超过两年未使用的财政资金全部收回财政重新安排,提升资金使用效益。进一步改进财政支持发展方式,综合采取财政资金和专项债券用作资本金、财政贴息分险、产业发展基金、项目绩效奖补、运营补贴等方式,引入社会资本投资运营,充分发挥财政资金撬动放大作用。大力推进“三管三必须”工作,构建财政部门、主管部门、实施单位多方联动的工作格局。推动绩效管理和财政监督融合贯通、全面覆盖,建立贯穿政策制定执行、项目申报实施、资金安排使用全过程绩效监督工作链条,全力确保财政支出的有效性和安全性。持续有效分类盘活资产,深入清理已建成项目的可经营性资产资源和乡镇政府、便民服务中心等行政事业性资产,通过政府内部挖潜调剂利用、规范注入国有企业、对外出租出售转让经营权等方式,深挖国有资产价值。坚定不移推进国有企业分类转型,停止公益性项目融资功能,剥离纯公益资产,积极化解隐性债务,注入特许经营权、优质资源资产,推动国有企业全面升级。加大出借资金清收力度,探索国企财政性资金统筹管理机制。
(三)筑防线守底线,增强经济发展韧性。一是筑牢债务金融风险防线。时刻绷紧债务风险防控化解思想之弦,加强事前把关严控债务增量,全面开展政府投资项目财政承受能力评估,严格审查政府投资项目筹资方案和国有企业融资方案合规性,确保不新增隐性债务。逐笔明确债务规模、结构、到期节点,研判风险点,划分风险等级、建立债务管理台账。建立全口径债务风险预警机制,优化国企融资结构,紧密跟踪中省出台支持化债政策,积极协调金融机构开展债务重组、优化,努力通过中长期项目贷和债券类融资工具置换短期项目贷款、流动资金贷款和非标融资,综合施策化解债务风险,坚决守牢不发生区域性、系统性债务风险的底线。二是守牢财政运行安全底线。坚决兜牢“三保”底线,足额编制“三保”预算,优化支出结构,严格库款拨付序列,做好“三保”资金保障。防范库款运行风险,加强对以前年度财政存量暂付款消化力度。积极向上对接,争取上级部门库款调度给予支持。三是严肃财经纪律。深入推进全面依法理财。常态化开展财政综合和专项检查,做好财会监督与绩效管理、资产清查等财政职能贯通协调,完善财政和其他部门间的信息共享和协同配合机制。规范单位财务管理,严防财政资金“跑冒滴漏”,严禁国有资产“隐损外流”,守住财经纪律红线。
(四)惠民生保重点,助力建设现代昭化。一是严格政府过紧日子。继续贯彻落实中央省市“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出和弹性低效专项,筹集重大战略保障资金。实行预算执行、绩效监督、审计查出问题与预算安排挂钩机制。加强新增支出财力评估,逗硬财评审核,坚决杜绝铺张浪费,健全完善厉行节约长效机制。二是持续加大民生投入。集中财力优先安排民生支出,确保民生支出占比达65%以上。围绕教育、医疗、社会保障等领域,完善财政支持政策,支持办好民生实事。支持发展公平优质教育,深入开展教育提质,确保教育“两个只增不减”。深入推进城市更新,持续改善人居环境,做好供排水设施、燃气及市政道路改造,提升城市公园、滨河步道等绿化香化彩化水平。加强生态文明建设,深入打好污染防治攻坚战。三是保障重大战略项目。集中财力办大事要事,强化重点财力保障,把宝贵的财政资金用在发展紧要处。推动工业主导产业建圈强链,加快绿色家居首位产业突破发展、食品饮料优势产业集群成势,做强区域特色品牌,精准发力支持中粮油脂技术升级产业扩建,支持开辟“百调”新酒新赛道。加快城东110kV输变电工程、家居产业城污水处理设施等配套建设,提升园区承载能力。健全推动乡村全面振兴,落实财政投入项目联农带农机制。持续推进农村公路提质改造,进一步巩固“四好农村路”建设成果。加快现代农业提质增效,支持建设脱贫地区特色产业高质量发展引领区。推动农商文旅体康深度融合发展,助力发展休闲农业、农事体验等乡村旅游,创新推动“老景区焕彩、新业态更迭、文商旅同兴”,加快昭化古城“二次创业”,推动柏林景区提档升级,加快平乐景区资源整合,全力支持文旅商贸融合升级。
各位代表!心向万里宏图,今朝亦是新程。新的一年,做好财政工作使命光荣、责任重大、任务艰巨。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在区委的坚强领导下,自觉接受区人大的监督,虚心听取区政协的意见和建议,抢抓机遇,开拓创新,攻坚克难,真抓实干,全力以赴推动昭化现代化建设!
广元市昭化区2024年财政预算执行情况及
2025年财政预算表
目 录
第一部分 2024年预算执行情况表
表1. 2024年广元市昭化区一般公共预算收入执行情况表
表2. 2024年广元市昭化区一般公共预算收入明细表
表3. 2024年广元市昭化区一般公共预算收入执行情况表
表4. 2024年广元市昭化区一般公共预算支出执行情况表
表5. 2024年广元市昭化区一般公共预算支出执行明细表
表6. 2024年广元市昭化区政府性基金预算收入执行情况表
表7. 2024年广元市昭化区政府性基金预算支出执行情况表
表8. 2024年广元市昭化区国有资本经营预算收入执行情况表
表9. 2024年广元市昭化区国有资本经营预算支出执行情况表
表10. 2024年广元市昭化区地方政府债务余额情况汇总表
表11. 2024年广元市昭化区地方政府债务限额汇总表
第二部分 2025年预算表
表12. 2025年广元市昭化区地方一般公共预算收入预算表
表13. 2025年广元市昭化区一般公共预算支出预算表
表14. 2025年广元市昭化区一般公共预算收支预算平衡表
表15. 2025年广元市昭化区一般公共预算支出明细表
表16. 2025年上级对广元市昭化区税收返还和转移支付补助预算表
表17. 2025年广元市昭化区一般公共预算基本支出预算表
表18. 2025年广元市昭化区政府预算支出经济分类表
表19. 2025年广元市昭化区政府性基金收入预算表
表20. 2025年广元市昭化区政府性基金支出预算表
表21. 2025年广元市昭化区政府性基金收支预算平衡表
表22. 2025年广元市昭化区国有资本经营预算收入预算表
表23. 2025年广元市昭化区国有资本经营预算支出预算表
表24. 2025年广元市昭化区国有资本经营收支预算平衡表