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广元市昭化区体育局2018年部门预算公开
发布时间:2018-02-23 16:38:00 来源:区体育局

一、基本情况

区体育局共有编制6名,全为事业编制。2018年预算在职人员6人,均为事业人员;退休人员0人。固定资产总额为1963.5万元。

主要职能如下:

(一)、负责贯彻落实国家体育工作法律、法规和规章;

(二)、推动体育体制改革,拟订全区体育工作的中长期发展战略目标,编制、实施体育事业的发展规划和年度计划,协调区域性体育均衡发展;

(三)、实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,加强老年体育工作;

(四)、制定全区竞技体育发展目标和运动项目规划,加强幼儿体育工作和青少年体育工作,加强区业余体校的建立建设;

(五)、加大公共体育场馆的开放和管理力度,加强体育公共管理服务职责,促进体育公共服务均衡发展;

(六)、执行、拟订体育产业发展政策,培育体育消费市场;

(七)、积极发展体育社团和社会办体育培训、健身经营机制,监督管理区级体育社团的资格审查和业务指导;

(八)、加强体育文化建设,培训体育干部和专业人才;

(九)、承办区政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

区体育局2018年部门预算收入总数264.74万元,较2017年部门综合预算收入总数147.25万元增长79.78%;2018年部门预算支出总数264.74万元,较2017年部门预算支出总数147.25万元增增长79.78%。

部门基本支出预算74.04万元,其中:人员经费支出58.04万元,公用经费支出16万元。

部门专项项目预算190.7万元(明细项目见附表3-2表)。

部门政府采购预算 0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算 4.7万元,其中:因公出国(境)经费  0万元,公务接待费预算 4.7 万元,较2017年增加146.67 %,主要原因是承办2018年省运会相关运动项目,需接待远道而来的运动员等增加了预算。接待公务用车运行维护费预算0万元,因公车改革后无公务车。



重点项目预算绩效目标等情况说明:无100万元以上专用项目,按照预算绩效管理要求,我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,不出现截留和挤占挪作他用现象,并充分发挥各项资金的使用效益。

名词解释:1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。