一、基本情况
中共广元市昭化区直属机关工作委员会系行政单位,一级预算单位。现共有编制2人,均为行政编制。2018年预算实有在职编制内人员2人,与去年一致,均为财政全额供给行政人员。退休4人,系行政人员。三支一扶人员1人。固定资产总额7.7608万元。
主要职能职责如下:
(一)负责制定区直机关党建规划,分类指导区直机关及其直属事业、企业单位党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理工作。
(二)负责审核区直各部门机关总支,审批支部的建立;负责支部书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。
(三)领导区直机关纪律检查工作委员会的工作;审议区直机关副科级以上党员干部违反党纪的问题,审批区直机关股级和股级以下党员违反党纪的处分决定;会同有关部门指导区直机关各部门党员领导干部的民主生活会,并向区委报告。
(四)指导区直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的方针、政策以及科学文化、专业知识和党规、党纪的学习;抓好党员的教育管理和理论培训工作。
(五)协同区委有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关、事业、企业单位的干部教育、考核和培训工作。
(六)指导区直机关、事业、企业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作;协助机关各部门行政领导完成机关其它各项工作任务;配合有关部门抓好区直机关的精神文明建设。
(七)领导区直机关工会、共青团、妇代会等群众组织的工作;支持他们独立负责地开展工作。
(八)完成区委交办的其它工作。
二、预算情况说明
2018年部门综合预算收入预算52.3839万元,较2017年部门综合预算收入46.63万元增加5.7539万元,增长12.34%。2018年部门综合预算支出预算52.3839万元,较2017年部门综合预算支出46.63万元增长5.7539万元,增长12.34%。
部门基本支出52.38万元。其中:人员经费支出31.82万元,较2016年34.63万元减少2.81万元,减少8.11%。减少的主要原因是在职人员调动人员经费支出减少。公用经费支出20.56万元,较2017年公用经费12万元增长8.56万元,增长71.33%,增长的主要原因是将驻村帮扶工作经费纳入年度预算。
部门专项项目预算0万元。
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算0.85万元。全年没有安排因公出国(境)经费和公务用车运行维护费;公务接待费预算0.85万元,较2017年预算0.7万元增长21.43%,主要原因是脱贫攻坚“区摘帽”迎接省市督查考核任务重,接待人次数显著增加。
重点项目预算绩效目标等情况说明:无100万元以上专用项目,按照预算绩效管理要求,我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,不出现截留和挤占挪作他用现象,并充分发挥各项资金的使用效益。
名词解释:
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。