广元市昭化区妇女联合会2018年预算公开
一、基本情况
区妇联属一级预算党群单位,共有编制4名,其中:行政编制4人,其他事业编制0人。2018年预算实有在职编制内人员3人,较去年4人减少了1人,其中:行政人员3人,其他事业人员0人。按财政供给率分,财政全额供给3人,差额0人,自筹2人(劳务派遣人员)。退休1人,行政人员1人,其他事业人员0人。固定资产总额0.89万元。
基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。妇联的主要任务是:妇女维权、妇女发展、妇女宣传、儿童工作和组织建设。一是团结、动员广大妇女投身社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。二是教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督。三是推动妇女儿童纲要的实施,维护妇女儿童合法权益。四是加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
二、预算情况说明
区妇联2018年部门综合预算收入60.93万元,较2017年部门综合预算收入72.09万元减少了11.16万元,下降15.48%。2018年部门综合预算支出60.93万元,较2017年部门综合预算支出72.09万元减少了11.16万元,下降15.48%。
部门基本支出预算60.93万元,其中:人员支出33.77万元,公用支出27.16万元。
部门专项项目预算0万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0元
财政拨款安排“三公”经费预算0.9万元。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费预算0.95元,较2017年预算下降5.26%,主要原因是区妇联接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费0元,与上年持平。
重点项目预算绩效目标等情况说明:无100万元以上专用项目,按照预算绩效管理要求,我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,不出现截留和挤占挪作他用现象,并充分发挥各项资金的使用效益。
名词解释:1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。