一、基本情况
昭化区人民医院属于一级预算单位。总编制数140人,其中技术编制132人,管理编制4人,工勤编制4人 。在职总人数122人,管理人员1人,工勤人员4人,技术人员117人;退休21人。固定资产总额3080万元。
主要职能职责如下:
广元市昭化区人民医院主要负责区域基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治,并承担对乡镇(中心)卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训。完成卫生行政部门安排的卫生支农工作,承担一定的教学和科研任务。科室设置包括职能科室和业务科室。
二、预算情况说明
昭化区人民医院2018年部门预算收入总数579.68万元,较2017年部门预算收入总数572.14万元增长1.31%;2018年部门预算支出总数579.68万元,较2017年部门预算支出总数572.14万元增长1.31%。
部门基本支出预算494.68万元,其中:人员支出470.05万元,公用支出24.63万元。
部门专项项目预算85万元(明细项目见附表)
部门政府采购预算0万元
“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)经费0万元,与2017年预算持平;公务接待费预算0万元,与2017年预算持平。公务用车运行维护费预算0万元,与2017年预算持平。
重点项目预算绩效目标等情况说明:无100万元以上专用项目,按照预算绩效管理要求,我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,不出现截留和挤占挪作他用现象,并充分发挥各项资金的使用效益。
名词解释:
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。