一、基本情况
广元市昭化区水利局为区人民政府工作部门,无下属二级预算单位。共有人员编制90人,其中行政编制7名,工勤编制1名,参照公务员法管理的事业编制7名,其他事业编制75名。在职人员总数95人,其中行政人员9人,工勤人员1人,参照公务员法管理的事业人员4人,其他事业人员81人;退休人员42人;其他遗属人员10人。固定资产总额648.7773万元。
二、主要职能职责如下:
机构组成及职能:目前,我局内设机构共3个,分别为办公室(行政审批股)、规划建设和运行管理股(农村供水股)、水土保持和水资源管理股。所属事业单位18个,分别为广元市昭化区农村水利事务中心、广元市昭化区水利工程质量事务中心、广元市昭化区水旱灾害防御中心、广元市昭化区水土保持事务中心、广元市昭化区河湖保护站、中型水库3座、小(一)型水库10座。
(1)办公室(行政审批股)。组织协调机关日常工作;负责文秘、档案、党务政务信息、机要保密、组织、党风廉政建设、宣传、政法、统战等党的建设、人事管理、机构编制、人才和群团等工作、目标管理工作和机关内部制度建设。牵头办理人大、政协有关建议和提案;负责重大会务和重要接待工作。组织起草水利行业管理重大规范性文件并监督实施。负责机关规范性文件等涉法事务合法性审查工作。组织实施行业依法治理、法治政府建设和普法教育。办理区政府公布的行政审批和公共服务事项,负责水利政务窗口管理工作。组织开展水利行业相关法律法规宣传教育工作。实施财务、会计和专项经费的综合管理;负责局机关财务管理和会计核算;负责行业内部审计工作;对水利专项资金进行监督管理;参与水利建设项目的竣工结算和审计决算工作;负责水利行业财务指导;监督本行业国有资产的使用管理。
承担全区水利行业质量与安全生产监督管理工作。
(2)规划建设和运行管理股(农村供水股)。负责水利行;业中、长期发展规划计划以及各专项规划的编制工作,统筹协调水利工程项目的设计方案评审、工程建设和竣工验收。组织指导水利、农村水电工程安全监管和运行管理与划界工作,指导农村水能资源开发、小水电改造及水电农村电气化工作。负责重点水利工程招投标管理,指导、检查下级单位招投标工作。指导水利建设市场信用体系建设。承担行业综合统计工作。指导农村饮水建设市场信用体系建设。承担行业综合统计工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利设施的运行管理与保护。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农业生产用水和农村供水工作;负责水利行业基本建设技术质量标准和规程、规范的技术指导和技术监督。组织指导水库工程的运行管理。承担水利系统防汛抗旱相关工作。组织编制洪水干旱防治规划。承担水情旱情预警工作。组织协调指导防御洪水应急抢险的技术保障工作。组织指导水旱灾害防御演练、信息化建设工作。承担山洪沟治理工作。承担全区堤防建设和管理工作。
(3)水土保持和水资源管理股。指导全区水土保持工作;负责宣传贯彻水土保持法律法规,普及水土保持科学知识,实施水土保持技术推广;拟订水土保持规划并实施,组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施,指导水土保持建设项目的实施。统一管理水资源,组织实施水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;组织水资源调查、评价和监测工作;拟订水量分配和水资源调度方案并监督实施;组织编制水资源保护规划;指导饮用水水源保护规划;负责计划用水和节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护,组织指导地下水超采区综合治理。指导全区河湖指导和推动节水型社会建设工作。指导地下水开友利用和地表水资源管理保护,组织指导地下水超采区综合治理。指导全区河湖管理与保护工作,组织编制重要河湖岸线保护和开发利用规划;指导全区河湖管理范围内建设项目管理工作;指导全区河道管理范围内采砂管理工作;负责组织审批和编制全区河道采砂规划和;年度实施方案;指导区河湖管理保护站开展区河长制办公室具体工作。指导河湖水系连通工作。负责河道沿岸和跨(穿)河道建设项目的评估审查;统筹协调水利行业环境保护工作。
(4)广元市昭化区水旱灾害防御中心。主要职责是:协助编制洪水、干旱防治规划;参与编制重要水利工程防洪抢险应急预案、防御洪水调度方案和抗旱应急水量调度方案;为水利工程防御洪水和抵御干旱应急抢险提供技术支撑保障;负责水利洪涝干旱灾情统计、分析、核实及上报工作;协助水利工程管理单位开展汛前、汛中、汛后检查,处理度汛安全隐患;负责防汛监测平台和站点的建设、运行和维护;做好防汛预警预报工作;负责水利防汛抗旱资料建档归档工作。
(5)广元市昭化区农村水利事务中心。主要职责是:负责宣传农村水利建设的方针、政策和法律、法规;协助组织编制全区农村水利建设规划计划和实施方案;配合组织协调全区开展农村水利基本建设;参与全区已成水利工程的运行及管理工作;协助开展全区农村水利建设业务培训及农村水利建设工程技术标准制订;参与调查、收集、汇报、宣传、总结全区农村水利建设的进度、信息和活动情况;配合组织全区农村水利工程新技术引进、推广和应用。
(6)广元市昭化区水土保持事务中心。主要职责是:协助开展全区水土流失状况普查和动态监测,开展水土流失综合治理;参与全区水土流失危害预测及水土保持监测网络的规划、建设、运行及管护,拟定水土保持监测规划、建立健全水土保持监测体系;配合指导生产建设项目开展水土流失监测工作,定期编制水土流失监测报告;协助对水土保持项目建设的技术指导;参与水土保持方案技术审查和水土保持设施验收备案资料审核。协助开展水土保持法律法规宣传和贯彻执行,普及水土保持科学知识,开展水土保持技术推广,配合开展全区水土保持规划编制和水土保持工作检查。
(7)广元市昭化区水利工程质量事务中心。经费形式为“收支统管,全额保障”主要职责是:参与全区水利工程质量监测;配合对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核;协助监测建设、监理单位的质量体系和施工单位的质量保证体系以及设计单位现场服务到位情况;协助监测技术规程、规范和质量标准的执行情况;参与监测施工单位和建设、监理单位对工程质量检验和质量评定情况;在工程竣工验收前,配合对工程质量进行等级核定,编制工程质量评定报告,并向工程竣工验收委员会提出工程质量等级建议。
(8)广元市昭化区河湖保护站。主要职责是:协助开展全区河湖保护工作,负责区总河段长办公室日常工作,协调督促落实总河段长、河段长会议确定的事项;配合建立健全河长制工作机制,拟定区级河长制工作方案、相关制度及考核办法;参与指导区级有关部门(单位)及乡镇制定河(湖)长制工作方案,明确河(湖)长制工作目标和任务,督导区、乡同步全面落实河(湖)长制相关工作;协助制定(修订)设立区级河段长“一河(湖)一策”保护方案,参与河(湖)长制工作的验收、培训和考核、督促区级有关部门(单位)及乡镇按职能职责落实责任,密切配合,协调联动,共同推进河湖保护工作;配合编制全区河道堤防、闸坝等水利行业涉河工程的规划、设计、建设、验收;协助编制全区大江大河、中小河流及农村河道岸线保护中长期规划;协助全区河流水文要素、工程要素的收集、整理、统计和分析,为河流防汛提供技术支撑和保障;编制全区堤防、闸坝等工程年度防汛预案,开展建筑工情的日常监测、巡视、维护维修工作;为全区从事临堤、跨堤、穿堤、侵堤和跨河、穿河、占河等涉堤涉河活动提供技术支持;协助划定堤防及配套设施的保护、管护范围及确权划界工作等。
(9)中型水库3座,分别为广元市昭化区紫云水库事务中心、广元市昭化区工农水库事务中心、广元市昭化区大寨水库事务中心。主要职责是:负责宣传有关法律、法规和方针政策;制定水利工程日常管理制度,建立健全工程技术档案;维修和养护水利工程以及设施设备;协助编制水利工程调度运用计划、防汛抗旱预案和年度用水计划;配合做好水资源保护和水生态建设;参与抓好业务培训,水利科技创新,推广应用水利先进技术,加强水利信息化建设及其他相关工作。
(10)小(一)型水库10座,分别为广元市昭化区团结水库管理站、广元市昭化区新华水库管理站、广元市昭化区高峰水库管理站、广元市昭化区自力水库管理站、广元市昭化区八一水库管理站、广元市昭化区胜利水库管理站、广元市昭化区红卫水库管理站、广元市昭化区青春水库管理站、广元市昭化区何家坝水库管理站、广元市昭化区梅岭关水库管理站。主要职责是:负责宣传贯彻有关法律、法规和方针政策,抓好水利工程管护、维修、养护,建立健全工程技术档案;参与编制水利工程调度运用计划、防汛抗旱预案和年度用水计划;配合做好水资源保护和水生态建设;协助推广应用水利先进技术,加强水利信息化建设及其他相关工作。
三、预算情况说明
昭化区水务局2020年部门预算收入总数9281.942万元,较2019年部门预算收入总数4889.08万元增长89.85%;2020年部门预算支出总数9281.942万元,较2018年部门预算支出总数4889.08万元增长89.85 %。
部门基本支出预算1445.652万元,其中:人员支出1140.452万元,主要包括:基本工资357.5484万元、津贴补贴46.494万元、奖金及目标奖194.531万元、绩效工资217.4103万元、社会保险缴费160.2263万元、住房公积金97.918万元、对个人和家庭的补助支出66.324万元;公用支出335.29万元,主要包括:办公费20.2万、印刷费14万、咨询费6万、手续费1万、水费0.8万、电费5万、邮电费6万、差旅费95.09万、会议费5.5万、培训费5.5万、公务接待费9万、工会经费13万、物管费2万、维修(护)3万、租赁费2万、劳务费10万、其他交通费9.6万、其他商品服务费127.6万。
部门专项项目预算支出7806.169万元。
部门政府采购无预算。
财政拨款安排“三公”经费预算8万元。其中:因公出国(境)经费0万元,与2019年预算持平;公务接待费预算9万元,较2019年11.80万元预算下降23.73%,主要原因是接待费标准和批次有所下降。公务用车运行维护费预算0万元,主要是公车改革后我单位机关未保留公务用车。
四、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明:2020年无政府性基金预算拨款安排支出 。
国有资本经营预算支出情况说明:2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:2020年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目(基本)支出绩效目标(具体情况详见附表),从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明:截止2019.12.31日,我单位固定资产总量为648.7773万元。其中:土地、房屋及构筑物357.85万元;通用设备115.5273万元;专用设备167.96万元;家具用具装具动植物7.44万元。