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区公安分局交通管理大队2022年部门预算编制说明
发布时间:2022-04-08 15:22:00 来源:广元市昭化区公安分局

一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

掌握区内道路交通安全情况;负责依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通秩序和公路治安秩序;负责机动车登记、安全检验,驾驶人员考试发证、换证、审验工作;负责道路交通安全宣传教育工作;负责非机动车辆牌证发放及管理工作;组织、指导道路交通管理科技工作;参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

(二)区交通管理大队2022年重点工作

2022年,区交通管理大队将在四个方面持续深入推进公安交通管理工作和公安交警队伍建设。一是全力防范交通事故。切实将道路交通安全隐患排查治理、宣传教育、路面执勤执法及源头监管等有机结合,继续深入推进道路交通安全综合整治,扎实开展道路交通违法犯罪行为整治,最大限度地预防各类道路交通事故发生,杜绝群死群伤重特大交通事故。二是全力维护秩序。在加强路面巡逻管控和严格执法的同时,切实强化与相关部门的协作配合,全力维护好城乡道路交通秩序,进一步改进勤务方式,提升管理水平,为群众营造安全畅通的出行环境。三是全力提升便民服务。从合理配置警力、严格机动车和驾驶人管理、服务群众、提高执法服务水平、加强队伍建设、强化业务培训考核、加强硬件建设、完善服务功能等方面全方位入手,全力提升服务群众的能力和水平。四是全力管好民辅警队伍。坚持从严治警方针,通过严格的绩效考核、思想教育和制度管理,使队伍不断规范化,进一步提升民辅警政治思想素质和业务技能,努力把公安交警队伍建设成为一支政治合格、业务精湛、作风优良、人民满意的一流队伍。

二、部门预算单位构成

区交通管理大队为一级预算单位,下设办公室、车管所、特勤中队和元坝中队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,区交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区交通管理大队2022年收支总预算100.4万元,比2021年收支预算总数持平。

(一)收入预算情况

区交通管理大队2022年收入预算100.4万元,其中:上年结转0万元,占100%;一般公共预算拨款收入100.4万元,占100%。

(二)支出预算情况

区交通管理大队2022年支出预算100.4万元,其中:基本支出98.4万元,占98%;项目支出2万元,占2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区交通管理大队2022年财政拨款收支总预算100.4万元,比2021年财政拨款收支总预算增加0万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径持平。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入100.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:公共安全支出100.4万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区交通管理大队2022年一般公共预算当年拨款100.4万元,比2021年预算数持平。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出100.4万元,占100%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全(类)公安(款)执法办案(项)2022年预算数为100.4万元,主要用于:交通监控设施的维护运行、事故车辆鉴定、治超等,保障交通管理正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区交通管理大队2022年一般公共预算基本支出98.4万元,其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费98.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区交通管理大队2022年“三公”经费财政拨款预算数9.79万元,其中:公务接待费0.19万元,公务用车购置及运行维护费9.6万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2021年预算相比下降5%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步减少公务接待费支出。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比下降1%。

单位现有公务用车5辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车2辆。

2022年安排公务用车运行维护费9.6万元,用于5辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障交通管理工作正常运转。

(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比持平。

区交通管理大队2000年未有因公出国(境)经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区交通管理大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区交通管理大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,区交通管理大队的机关运行经费财政拨款预算为98.4万元,与2021年预算持平。

(二)政府采购情况

2022年区交通管理大队,安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,区交通管理大队共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年区交通管理大队部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)公共安全(类)公安(款)执法办案(项):指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

(四)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入区交警队预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。