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广元市昭化区公务服务中心2022年部门预算编制说明
发布时间:2022-04-07 17:25:00 来源:广元市昭化区政府办公室

一、基本职能及主要工作

(一)区公务服务中心职能简介

1、承担副厅级及以上领导(含曾经担任)来昭的服务保障工作。

2、按照有关规定负责和参与市级及以上党委、政府派出的巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等综合性工作组来昭的服务保障工作。

3、会同有关部门做好中央、国家机关各部委(含各民主党派、工商联等)和省、市级正县级实职领导来昭的服务保障工作。

4、负责外县(区)党政代表团和人大、政协主要领导率队的考察团来昭的协调联络和服务保障工作。

5、负责区委、区政府交办的由区公务服务中心承担的公务服务、招商引资事项的服务保障工作。

6、会同区级有关部门承担区委、区政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

7、指导镇、区级部门的公务活动服务保障工作;负责拟订全区公务服务相关规定。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)区公务服务中心2022年重点工作

1、加强创新意识,树立昭化接待新名片

与时俱进,深入思考与研究接待工作的新变化、新特点,把握新时期做好接待工作的内在规律和要求,在坚持发展成功经验和好的做法的基础上,强化创新意识,在工作方式、工作载体、机制上加强探讨,使得接待工作不断体现时代气息人本理念和文化内涵,实现接待质量的持续提升。针对我区接待点位开展探索和深入了解,及时了解跟进新点位发展,对接待点位规范管理,对成熟与常用点位加大培训指导,加强团队研发点位新特色。为推进“四城”建设做好宣传工作,紧跟我区发展大局。

2、牢树服务意识,加强多方学习

不定期开展学习交流会,针对《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例规定》等有关接待文件展开集中讨论学习,进一步提升我中心干部职工的业务水平。守好底线,完善接待要求,充分发挥接待工作的服务和保障作用。同时加大接待点位交流学习,全面开展自查自纠,针对接待标准、陪同人数、接待物品进行梳理,查摆问题,即时整改,对接待点位规范管理,统一接待标准,制定标准化菜单,保障在接待标准范围内提供最优服务。加强业务指导培训,确保公务接待取得良好的效果。

3、做好机关管理,严抓细节工作

我中心除接待工作,还承揽了区政府机关职工食堂和县级领导周转房的管理工作。在工作实施中,针对职工食堂专人严抓管理。一是严格做到把好食堂卫生关,每位食堂工作人员,每年都要进行上岗前的体检。不定期对工作人员进行思想教育,贯彻落实《食品卫生法》规定的各项要求。通过学习,提高工作人员在工作中的服务质量和意识;二是严格把好食品安全关。特别是在疫情常态化下,加强原料食材采购管理,落实食品原料源头追溯,加强宣传教育和督促检查。让干部职工吃的放心吃的安心。

针对县级领导周转房的管理工作。定期加强房间水电气、网络安全管理,对发现问题及时报修,确保各设备正常运行。保洁工作有序开展,保障入住环境干净整洁。

接待车辆专人负责。加强规范管理,严格公务用车使用审批制度。严格执行车辆使用用途制度,实行定点停放。督促专人定期做好车辆安检、维修和清扫保洁工作,把可能出现的车辆问题提前排查,保障路途安全。

4、疫情防控不容松懈,打好持久战

新冠肺炎疫情虽取得有效控制,但依然小范围发生在周边城市。我中心作为我区的后勤服务部门,要从食品安全着手,针对食材、消毒柜、餐具等开展安全大排查,有争议食材坚决不采购,消毒柜正常使用严格把守,餐具洗涤卫生严抓标准。其次在公务接待中,及时配备防疫物资,对接待点进行消毒杀菌。严格落实七日内核酸检测报告制度,与相关部门加强安全对接,做好宣传动员,实行联防联控。

二、部门预算单位构成

区公务服务中心下设综合股、公务服务股、后勤保障股3个职能股室。无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,区公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入198.21万元;支出包括:一般公共服务支出183.13万元、社会保障和就业支出7.21万元、卫生健康支出2.69万元、住房保障支出5.18万元。区公务服务中心2022年收支总预算198.21万元,比2021年收支预算总数增加18万元,主要原因是人员增加。

(一)收入预算情况

区公务服务中心2022年收入预算198.21万元,其中:一般公共预算拨款收入198.21万元,占100%。

(二)支出预算情况

区公务服务中心2022年支出预算198.21万元,其中:基本支出65.21万元,占33%;项目支出133万元,占67%。。

四、财政拨款收支预算情况说明

区公务服务中心2022年财政拨款收支总预算198.21万元,比2021年财政拨款收支总预算增加18万元,主要原因是2022年部门预算人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入198.21万元;支出包括:一般公共服务支出183.13万元、社会保障和就业支出7.21万元、卫生健康支出2.69万元、住房保障支出5.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区公务服务中心2022年一般公共预算当年拨款198.21万元,比2021年预算数增加18万元,主要原因是部门预算人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出183.13万元,占92%;社会保障和就业支出7.21万元,占4%;卫生健康支出2.69万元,占1%;住房保障支出5.18万元,占3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算数为183.13万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为7.21万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为2.69万元,主要用于:部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为5.18万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区公务服务中心2022年一般公共预算基本支出198.21万元,其中:人员经费58.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费140万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区公务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数62.9万元,其中:公务接待费39.9万元,公务用车购置及运行维护费23万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费与2021年预算持平,计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车1辆,其中:旅行车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费23万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比。

区公务服务中心2022年无因公出国(境)经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

区公务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区公务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,区公务服务中心机关运行经费财政拨款预算198.21万元,较2021年部门预算收入总数增加18万元,主要原因是2022年部门预算人员经费增加。

(二)政府采购情况

2022年,区公务服务中心没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,区公务服务中心共有车辆1辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年区公务服务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(三)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(五)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。