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中共广元市昭化区委政法委员会2022年部门预算编制说明
发布时间:2022-04-07 09:28:00 来源:广元市昭化区政府办公室

一、基本职能及主要工作

(一)区委政法委职能简介

1、深入贯彻执行党的路线方针政策和决策部署,统一政法单位思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定,对政法工作研究提出全局性部署,推进平安昭化、法治昭化建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、护航经济社会发展。完善和落实政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作制度机制。

3、了解掌握和分析研判全区政治安全、反邪教形势动态,协调和指导政法单位、相关部门和乡镇(街道)做好政治安全、反邪教工作。

4、了解掌握和分析研判全区社会稳定形势,协调指导政法单位、相关部门和乡镇(街道)开展社会稳定风险评估,协调推动预防、化解影响稳定的各类风险,协调应对和完善处置重大突发事件。

5、了解掌握和分析研判全区社会治安形势、社会治理情况动态,创新完善多部门参与平安建设工作机制,推动开展基层平安创建、基层社会治理和网格化服务管理工作,统筹指导区、乡镇(街道)、村(社区)三级综治中心建设;构建矛盾纠纷多元化解体系和机制,指导推动预防、化解各类社会矛盾;负责见义勇为宣传、表彰、奖励等工作;负责指导辖区内铁路护路联防工作。

6、加强对政法工作的督查,统筹协调全区维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

7、支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署等情况,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

8、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法单位媒体网络宣传工作,指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作,指导政法单位网络安全和智能化建设工作,统筹政法宣传和舆情引导工作。

9、组织开展政法领域调查研究,研究拟定全区政法工作的政策措施,及时向区委提出建议;组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

10、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部,代管广元市昭化区法学会。

11、完成区委交办的其他任务。

(二)区委政法委2022年重点工作

2022年全区政法工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,聚焦区委重点工作部署,充分发挥政法工作职能,持续护航全区经济社会发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、市第八次党代会精神,找准昭化政法工作前进方向,推动昭化区更好融入川陕甘结合部现代化中心城市大局。二是以中国共产党第二十次全国代表大会的安全维稳工作为主线,坚决防范打击敌对势力渗透破坏活动,推进反恐防暴斗争,全力创造安全稳定的社会环境,坚决确保党的二十大如期胜利召开。三是强力抓好政法重点工作,常态化开展扫黑除恶斗争,持续推进市域社会治理现代化,确保平安昭化、法治昭化建设再上台阶,顺利通过依法治区示范试点考评验收,再创全省平安建设先进县区。四是持续加强政法队伍建设,结合党史学习教育和纪律作风整顿,不断巩固教育整顿成效,推进全面从严管党治警走深走实。

二、部门预算单位构成

区委政法委下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委政法委2022年收支总预算1158.27万元,比2021年收支预算总数536.49增加621.78万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加621.78万元,主要原因是雪亮工程建设及运维费用、平安昭化建设工作经费增加和新增扫黑除恶斗争常态化工作经费。

(一)收入预算情况

区委政法委2022年收入预算1158.27万元,其中:一般公共预算拨款收入1158.27万元,占100%。

(二)支出预算情况

区委政法委2022年支出预算1158.27万元,其中:基本支出267.14万元,占23.06%;项目支出891.13万元,占76.94%。    

四、财政拨款收支预算情况说明

区委政法委2022年财政拨款收支总预算1158.27万元,比2021年财政拨款收支总预算增加621.78万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加621.78万元,主要原因是雪亮工程建设及运维费用、平安昭化建设工作经费增加和新增扫黑除恶斗争常态化工作经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1158.27万元;支出包括:一般公共服务支出598.27万元,公共安全支出支出560万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委政法委2022年一般公共预算当年拨款1158.27万元,比2021年预算数增加621.78万元,主要原因是雪亮工程建设及运维费用、平安昭化建设工作经费增加和新增扫黑除恶斗争常态化工作经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出598.27万元,公共安全支出支出560万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政事务(项)2022年预算数为598.27万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2022年预算数为560万元,主要用于:雪亮工程建设及运维费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委政法委2022年一般公共预算基本支出1158.27万元,其中:人员经费226.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费931.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委政法委2022年“三公”经费财政拨款预算数12.8万元,其中:公务接待费12.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2021年预算相比下降0.1万元。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费0元。

(三)因公出国(境)经费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

区委政法委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委政法委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,区委政法委机关运行经费财政拨款预算为931.46万元,比2021年预算增加595.5万元,上升177.25(下降)XX%。主要原因雪亮工程建设及运维费用、平安昭化建设工作经费增加和新增扫黑除恶斗争常态化工作经费。

(二)政府采购情况

2022年,区委政法委安排政府采购预算17.1万元,主要用于电脑等办公设备更换。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,单位无车辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年区委政法委部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):主要指用于保障雪亮工程建设及运维的项目支出。

(五)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。