为进一步优化财政收支结构,推动财政资金合理配置、高效使用,昭化区审计局不断创新审计理念,改进审计方式方法,扎实开展财政审计工作。
注重审计组织方式统筹。强化审计项目统筹,充分发挥“1+N”的审计项目组织方式,做到“左右协同”“一审多项”“一审多果”“一果多用”的审计成效。强化审计组织方式统筹,积极推进跨专业、优化审计资源配置,财政审计工作“一盘棋”,最大限度提升审计质效。
注重民生关键领域保障。立足经济监督定位,紧盯持续保障和改善民生领域,聚焦资金管理、分配、使用关键环节,揭示民生保障政策落实不到位、项目推进不力、资金被挪用骗取等突出问题,促进推进城乡融合发展和兜住兜牢民生底线。
注重财政资金配置合规。摸清财政资源资产状况,盘活各类存量资金和资源,关注资产配置使用、非税收入上缴和行政支出等,着力揭示财政资源统筹不够、政府“过紧日子”要求落实有差距等问题,促进严肃财经纪律、提高资金使用绩效。
注重财政运行风险监督。关注地方政府债务管理、“三保”保障、财政暂付款消化及增加等情况,及时反映影响财政安全的苗头性、倾向性、普遍性问题,着力防范金融风险,推动财政安全稳健运行。