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昭化区经济和信息化局2015年部门决算公开
发布时间:2016-07-11 16:31:00 来源:广元市昭化区经济和信息化局

广元市昭化区经济和信息化局

2015年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

我局主要职责是:

(一)贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规。

(二)负责拟定全区新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强区战略。

(三)监测、分析经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制。

(四)负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。

(五)统筹推进全区信息化工作,负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理。

2015年,面对严峻的宏观经济形势,面对前所未有的“增长”、“稳定”压力。在区委、区政府的领导下,我局按照“稳中求进、好中求快”工作总基调,主动适应新常态,攻坚克难、主动作为,优化措施、精准发力,狠抓工业运行、项目推进、园区建设、企业培育,全区工业经济较快发展,能源信息化工作稳步推进,科技工作取得新成效。

着力提升招商引资成效,突出比较优势大招商、招大商。一是围绕现有产业、园区、企业等优势集中精力招引一批大项目好项目签约落地。认真研究产业政策,高起点做好食品饮料、林板家私、生物医药等产业发展规划布局,每个主导产业储备5个以上重点项目。尤其是要集中力量、攻坚克难,力争引进1-2个如燕京啤酒、中纺粮油之类的重大项目。二是大力推进科技招商。强化对具有自主知识产权的高科技产业项目的招引,加大对产学研合作项目、高科技成果转化项目、国家重点实验室、科技服务业项目的引进,力争引进一批猕猴桃VC胶囊、秋葵中间体提取等高新技术项目。三是鼓励现有企业采用合作、入股、厂房租赁等形式招引新项目入驻,鼓励新项目建设多层厂房,提高园区土地利用率和产出率。

二、部门概况

经济和信息化局总编制 23 名,其中行政编制13 名,其他事业编制 10名。在职人员总数 23 人,其中行政人员 13 人,其他事业人员  10 人;退休人员 10 人。

三、2015年收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为  1332.6  万元,其中:当年财政拨款收入  1328.2  万元,上年结转收入 4.4   万元。收入决算总额较2014年减少

   1656.77 万元。

2015年本单位支出决算总额为 1147.68  万元,其中:一般公共服务支出  408.78 万元,科学技术支出  170 万元,,社会保障和就业 41.3   万元,住房保障支出 12.41   万元等(按Z01表支出功能分类分别列示)。年末结转和结余  184.92  万元。支出决算总额较2014年减少1662   万元。

收入总额及支出总额增加(减少)的主要原因2014年为招商引资引进企业的基础设施建设补助1421.41万元。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计  1147.68 万元。其中,基本支出

  403.29 万元,主要用于人员工资,社会保障缴费,职工的住房公积金缴费,单位的基本运行,招商引资的接待费用、招商引资差旅费等;项目支出 744.39  万元,主要用于专利试点和产业化推进、应用技术研究与开发、科学奖励等,征地拆迁补偿;企业技改、关闭小企业、创新驱动发展、中小企业发展补助等。

按支出功能分类主要用于以下方面(按Z011表支出功能分类分别列示): (一)   一般公共服务支出 408.78  万元,主要用于人员工资,社会保障缴费,职工的住房公积金缴费,单位的基本运行,招商引资的接待费用、招商引资差旅费等;

(二)   科学技术支出  170  万元,主要用于专利试点和产业化推进、应用技术研究与开发、科学奖励等

(三)   医疗卫生与计划生育支出  12.09  万元,主要用于职工医疗保险缴费;

(四)   城乡社区支出290.4万元主要用于征地拆迁补偿

(五)   资源勘探信息等支出254万元,主要用于企业技改和创新驱动发展支出;

(六)   住房保障支出12.41万元主要用于职工的住房公积金缴费支出。

五、财政拨款三公经费情况

(一)因公出国(境)经费

     2015年因公出国(境)费支出  0 万元,较2014年减少(增加)0   万元,减幅(增幅)为   %,减少(增加)具体原因。

  (二)公务接待费

     2015年公务接待费支出 18.03  万元,较2014年减少(增加)  10.52 万元,减幅(增幅)为 36  %,减少具体原因严格按照中央八项规定要求,勤俭节约、廉政为公、厉行节约反对浪费。

  (三)公务用车购置及运行维护费

    2015年公务用车购置和运行费  8.43 万元,较2014年减少(增加) 5.3  万元,减幅(增幅)为  38 %,减少(增加)具体原因严格按照中央八项规定要求,勤俭节约、廉政为公、厉行节约反对浪费。做到下班车辆入库,三人一下出差单位不派车,没有特殊事情单位不派车。车辆定点维修,严格杜绝公车私用。