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广元市昭化区文化广电新闻出版局2019年部门预算公开
发布时间:2019-04-03 14:46 来源:广元市昭化区财政局


广元市昭化区文化广电新闻出版局2019年部门综合预算编制情况说明



一、基本情况

区文广新局为行政单位,无下属二级预算单位。总编制21名,其中行政编制7名,政法编制0名,参照公务员法管理的事业编制7名,其他事业编制6名,工勤编制1名。在职人员总数19人,其中行政人员5人,政法人员0人,参照公务员法管理的事业人员3人,其他事业人员11人,工勤人员0人;退休人员6人。固定资产总额160.38万元。

主要职能职责如下:

(一)贯彻执行国家有关文化、广播影视、新闻出版的方针、政策和法律、法规,拟订全区文化、广播影视宣传、创作、新闻出版的政策措施,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)拟订全区文化、广播影视、新闻出版事业和产业的发展规划并组织实施,起草全区广播影视和信息网络视听节目服务的政策规定,拟订相关技术规定和标准,推进全区文化、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)组织推进全区文化、广播影视、新闻出版领域的公共服务,规划、引导公共文化、广播影视、新闻出版产品生产;规划全区文化、广播影视、新闻出版基础设施和重大工程项目建设;负责全区文化艺术类社团组织的业务指导。

(四)指导、管理全区文学艺术和社会文化事业;指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种;管理全区重大文化艺术活动、重大广播电影电视活动;指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(五)指导全区广播电影电视宣传和创作题材规划,制定全区影视剧政策和产业发展规划;监督管理全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审核其内容和质量。

(六)指导全区广播电影电视科技工作,负责全区广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监督,指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

(七)指导、管理全区广播电影电视对外交流与合作,负责全区广播电影电视节目的进口和收录管理。

(八)指导、协调和管理下属机构区广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

(九)组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(十)负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管;负责在出版环节对动漫进行管理,对游戏出版物的网上出版进行前置审批。

(十一)监管全区出版单位和出版活动,负责对全区印刷复制单位、出版物制作发行单位、出版物内容和出版物市场实施行业监督管理。

(十二)负责组织农村图书发行工作和“送书下乡”活动。

(十三)负责全区新闻机构记者证的审核发放管理;负责对新闻记者在全区范围内的新闻采编活动进行监督管理;组织查处新闻违法活动。

(十四)管理全区文物事业,指导全区文物保护工作;负责文物经营活动行业监管。

(十五)管理全区文化市场,拟订文化市场发展规划和管理办法;指导文化市场综合执法工作;负责对文化艺术消费活动进行行业监管;负责对从事演艺和出版活动的民办机构的监管工作。

(十六)组织协调全区文化、出版物市场“扫黄”、“打非”行动。

(十七)负责查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片及放映。

(十八)承担区政府公布的有关行政审批事项。

(十九)承办区政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

区文广新局2019年部门预算收入总数559.56万元,较2018年部门综合预算收入795.12万元减少235.56万元,下降29.63%。

2019年部门预算支出总数559.56万元,较2018年部门综合预算支出795.12万元减少235.56万元,下降29.63%。

部门基本支出预算305.75万元,其中:人员经费支出223.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等;公用支出82.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算253.81万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算2.3万元。其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算2.3万元,与2018年预算持平。

三、其他情况说明

政府性基金预算支出情况说明:2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

国有资本经营预算支出情况说明:2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目(基本)支出绩效目标(具体情况详见附表),从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有资产占用情况说明:占用车辆45.16万元(流动文化车1辆、流动图书车1辆),占用其他通用设备115.22万元。

名词解释:1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。